ЛЕКТОР:

НОВИЧКОВА ЛАРИСА БОРИСОВНА (г. Москва)

профессионального аудитора (аттестат МинФина) и бухгалтера, налогового консультанта, члена ИПБ России, руководителя аудиторского отдела ООО "1АБ Аудит" с большим опытом консультационной и практической работы в области бухучета и налогообложения в Москве и крупных промышленных регионах России

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Уменьшение налогов - понятия, виды: причины налоговой минимизации, уклонение от уплаты налогов, уменьшение налогов как социальное явление, полномочия государственных органов по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

2. Методы и инструменты борьбы государства с «агрессивной» оптимизацией

  • что такое необоснованная налоговая выгода;
  • инструменты налогового мониторинга;
  • контроль за ценами. Что такое рыночная цена. Контролируемые сделки;
  • применение «Он-лайн» для контроля расчетов, в т.ч. физических лиц;
  • камеральные проверки и требование информации налогоплательщика;
  • субсидиарная ответственность учредителей, руководителей и бухгалтера).

3. Этапы оптимизации налогообложения

  • анализ текущей системы налогового учета на предприятии, проверка документооборота, получение информации о налоговых рисках, устранение обнаруженных ошибок;
  • разработка новой модели уплаты налогов и пересмотр налоговой политики компании;
  • разработка механизмов оптимизации, регулирование размера уплаты налогов.

4. Практика по налоговой ответственности за третьих лиц

  • неосмотрительность в выборе контрагента: проблематика при работе с фирмами-однодневками;
  • налоговая нагрузка (последние разъяснения ФНС 2018 года), налоговые риски;
  • новая инициатива ФНС 2018 года – аннулирование отчетности по НДС и налогу на прибыль.

5. Методика налоговой оптимизации

  • принципы налоговой оптимизации;
  • формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры, цена товара); списание остатков товаров по результатам инвентаризации;
  • оптимизация налогообложения через договор. Как связаны условия указанные в договоре с налогообложением. Штрафные санкции за отказ от договора. Использование вексельных взаиморасчетов. Договоры поручительства;
  • метод оффшора; метод замены отношений; метод разделения отношений; метод отсрочки налогового платежа; применение льгот и освобождение от налогов;
  • последствия для учредителей и руководителей предприятия в случае банкротства и закрытие фирм , путем сдачи «нулевых» отчетов, несдачи отчетов и т.д. Ретроспективное оспаривание сделок при конкурсном управлении;
  • технологии «обналичивания» денег. Невозвраты кредитов и займов, неучтенные продажи имущества, «утрата» имущества и перевод его в неучтенный оборот, «снятие» наличных со счета предпринимателя, прочие доходы после налогообложения (проценты, дарение и пр.). Риски и перспективы.

6. Использование льготных предприятий. УСН, ПСН, ЕНВД, ИТ-компании и другие (особые экономические зоны, свободные экономические зоны, территории опережающего развития.

7. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль: анализ, арбитраж.

8. Схемы по оптимизации НДС: правовой анализ, арбитражная практика.

9. Схемы оптимизации зарплатных налогов и взносов.

10. Ответы на вопросы.

ДЛЯ ВАС:

ДЕЛОВЫЕ ЗНАКОМСТВАКОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫВКУСНЫЕ КОФЕ-БРЕЙКИ
Наверх

Корзина